cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00261 
                                     | 
                                    
                                         02/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 
                                     | 
                                    
                                         R$2,633.15 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00248 
                                     | 
                                    
                                         26/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         ADALBERTO RODRIGUES BATISTA 
                                     | 
                                    
                                         R$395.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO INAUGURAL SOLENE LEGISLATIVA ANUAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00242 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS 
                                     | 
                                    
                                         R$25,640.61 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS V EREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL . | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00244 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         GENIVAL FRANCISCO ALVES 
                                     | 
                                    
                                         R$1,404.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESO UREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00246 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         DORIEDNA PEREIRA GUEDES 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPOR ÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00250 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         HERBERT BARBOSA RIBEIRO 
                                     | 
                                    
                                         R$3,000.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00241 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$41.80 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00259 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SE 
                                     | 
                                    
                                         R$4,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00252 
                                     | 
                                    
                                         23/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 01/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00296 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 
                                     | 
                                    
                                         R$6,289.44 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREV IDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||