cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00254 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS 
                                     | 
                                    
                                         R$1,359.15 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPELARIA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00255 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         MPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS 
                                     | 
                                    
                                         R$642.35 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE L IMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00256 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS 
                                     | 
                                    
                                         R$153.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00299 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 
                                     | 
                                    
                                         R$2,550.65 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DOS SEGURADOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00295 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         GERALDO CORADO DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$600.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00251 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         WESLEY CORADO DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$200.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAMINHÃO,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00240 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$10.45 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00257 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$36.29 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉ TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00253 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00298 
                                     | 
                                    
                                         04/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$2,043.75 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COM:01/2021. | |||||