cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00793 
                                     | 
                                    
                                         24/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00800 
                                     | 
                                    
                                         24/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS 
                                     | 
                                    
                                         R$309.94 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADO RES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00795 
                                     | 
                                    
                                         24/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$108.51 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO BB DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00796 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         GENIVAL FRANCISCO ALVES E OUTROS 
                                     | 
                                    
                                         R$1,450.80 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00797 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$2,043.75 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00798 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         DORIEDNA PEREIRA GUEDES 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TEMPORARIOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00799 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS 
                                     | 
                                    
                                         R$25,140.69 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 03/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00927 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         GERALDO CORADO DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$1,200.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA,CONSULTÓRIA CONTÁBIL E CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00821 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         HERBERT BARBOSA RIBEIRO 
                                     | 
                                    
                                         R$3,000.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00787 
                                     | 
                                    
                                         22/03/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$41.80 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||