cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01088 
                                     | 
                                    
                                         07/05/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         VALDIMIR ALVES BATISTA 
                                     | 
                                    
                                         R$100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ CORREN TE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01032 
                                     | 
                                    
                                         07/05/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         ROBSON DE SOUZA RIBEIRO 
                                     | 
                                    
                                         R$300.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃ O DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01035 
                                     | 
                                    
                                         07/05/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$62.70 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01036 
                                     | 
                                    
                                         04/05/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$3.10 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00816 
                                     | 
                                    
                                         22/04/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         HERBERT BARBOSA RIBEIRO 
                                     | 
                                    
                                         R$3,000.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO CONS ULTOR/ASSESSOR JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00813 
                                     | 
                                    
                                         22/04/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SE 
                                     | 
                                    
                                         R$4,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00804 
                                     | 
                                    
                                         22/04/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$60.06 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00802 
                                     | 
                                    
                                         22/04/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS L 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPART IÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00806 
                                     | 
                                    
                                         22/04/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 
                                     | 
                                    
                                         R$2,633.15 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS DA PRE VIDÊNCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         00814 
                                     | 
                                    
                                         22/04/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS 
                                     | 
                                    
                                         R$309.94 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADO RES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||