cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
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208004 /1
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08/02/2021
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$36.29
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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208003/1
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08/02/2021
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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204001
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04/02/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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204014 /1
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04/02/2021
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ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
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R$500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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204013 /1
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04/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$20.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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203007/1
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03/02/2021
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CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA
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R$4,100.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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202009
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02/02/2021
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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R$6,531.44
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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202010/1
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02/02/2021
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BANCO DO BRASIL
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R$3.10
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DEST A CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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102002 /1
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25/01/2021
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$1,767.81
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COM:01/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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104001 /1
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25/01/2021
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ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
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R$20,711.56
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREAD ORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL . |