Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
716004
|
16/07/2021
|
Ordinário
|
BANCO DO BRASIL
|
R$31.35
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
714001
|
14/07/2021
|
Ordinário
|
LAEDSON DE SOUZA GUEDES
|
R$427.80
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CIMENTO,LUVA DE 20MM,TELHA,MANGUEIRA,ADESIVO P/TUBOS 17G,TUBOS DE 25MM SOLDAVEL,JOELHO DE 25 LIISO KRONA ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
714002
|
14/07/2021
|
Ordinário
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
|
R$1,100.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
713008
|
13/07/2021
|
Ordinário
|
IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
R$691.80
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
713009
|
13/07/2021
|
Ordinário
|
IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
R$602.95
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
713010
|
13/07/2021
|
Ordinário
|
IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
R$411.95
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
712004
|
12/07/2021
|
Ordinário
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$400.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
712005
|
12/07/2021
|
Ordinário
|
VALDIMIR ALVES BATISTA
|
R$100.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE JULHO DE 2021 ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
712003
|
12/07/2021
|
Ordinário
|
EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$63.35
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
708001
|
08/07/2021
|
Ordinário
|
CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
|
R$4,100.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2021 |