| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422017
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES
|
R$1,600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422018
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
R$8,276.23
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS REFERENTE A ABRIL/2025 ,PARTE PATRONAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422019
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
CONTROL SAFETY LTDA
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422020
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
|
R$2,709.75
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422021
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$464.12
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422022
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
|
R$135.84
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422027
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA PAG. SECRETARIO CAMARA
|
R$3,489.89
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422026
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA VEREADORES CAMARA
|
R$57,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS 04/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422024
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
422025
|
22/04/2025
|
OR - Ordinario
|
FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
|
R$6,454.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2025. | |||||