cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02358 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         BRITTO JUNIOR DE MARTINS 
                                     | 
                                    
                                         R$600.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02359 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         JUCELINO PEREIRA DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$800.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR,PARA TRATRA DE ASSUNTO DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02360 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA 
                                     | 
                                    
                                         R$300.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRE NTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02361 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$400.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DES TA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01920 
                                     | 
                                    
                                         30/05/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         CONTROL SAFETY LTDA 
                                     | 
                                    
                                         R$2,000.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TR ABALHO COM PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADE | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01924 
                                     | 
                                    
                                         30/05/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         THALES JOUBERT LEMOS DE BARROS 
                                     | 
                                    
                                         R$5,000.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SO N DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01926 
                                     | 
                                    
                                         30/05/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         IANDERSON MARTINS ARAUJO 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA-CAPINA E REMOÇ ÃO DE ENTULHOS DA DEPEDENCIA DEWSTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01944 
                                     | 
                                    
                                         30/05/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL SA 
                                     | 
                                    
                                         R$299.67 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NO EXTRATO 5 393-7. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01942 
                                     | 
                                    
                                         26/05/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI 
                                     | 
                                    
                                         R$13,398.48 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO B.SICCOB DE SERVIDORES DESTA CAMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         01918 
                                     | 
                                    
                                         20/05/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA 
                                     | 
                                    
                                         R$2,849.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI. | |||||