cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02354 
                                     | 
                                    
                                         17/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         SOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 
                                     | 
                                    
                                         R$2,200.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS-PI,INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, SISTEMA DE OUVIDORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS E NOTICIAS,TAMBÉM COMO SUPORTE E TREINAMENTO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02376 
                                     | 
                                    
                                         13/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$89.25 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02345 
                                     | 
                                    
                                         13/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$65.10 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02346 
                                     | 
                                    
                                         13/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$121.68 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02363 
                                     | 
                                    
                                         04/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         JUSSIVAN DO NASCIMENTO LUSTOSA 
                                     | 
                                    
                                         R$600.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DES TA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02375 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         DIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO 
                                     | 
                                    
                                         R$600.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS CONCEDIDA A VEREADOR PARA T RATAR DE ASSUNTO DESTA CÂMRA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         602016 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA 
                                     | 
                                    
                                         R$300.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRENTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02339 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 
                                     | 
                                    
                                         R$3,893.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE SEBASTIAO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02348 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         SANDRA CLEZIA BATISTA GUEDES 
                                     | 
                                    
                                         R$1,300.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGA DOS E LANCHES PARA REUNIÕES DESTA ESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         02355 
                                     | 
                                    
                                         02/06/2025 
                                     | 
                                                                        
                                         WENDERSON GUEDES 
                                     | 
                                    
                                         R$1,200.00 
                                     | 
                                    ||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. | |||||