| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
211005/1
|
11/02/2021
|
IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
R$642.35
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
211006 /1
|
11/02/2021
|
IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
R$153.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
208005 /1
|
08/02/2021
|
GERALDO CORADO DA SILVA
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA TRATAR D E ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E MINISTÉ RIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
208002/1
|
08/02/2021
|
WESLEY CORADO DA SILVA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAMINHÃO,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
208001 /1
|
08/02/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$10.45
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
208004 /1
|
08/02/2021
|
EQUATORIAL PIAUÍ
|
R$36.29
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
208003/1
|
08/02/2021
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204001
|
04/02/2021
|
THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
|
R$1,767.81
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204014 /1
|
04/02/2021
|
ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204013 /1
|
04/02/2021
|
BANCO DO BRASIL
|
R$20.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||