cidadao > despesas
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         211007 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
                                     | 
                                    
                                         R$6,289.44 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         211004 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 
                                     | 
                                    
                                         R$1,359.15 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPELARIA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         211005 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 
                                     | 
                                    
                                         R$642.35 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         211006 
                                     | 
                                    
                                         11/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 
                                     | 
                                    
                                         R$153.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         208005 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         GERALDO CORADO DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$600.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         208002 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         WESLEY CORADO DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$200.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO FRENTISTA-CAMINHÃO,NA REMOÇÃO DE ENTULHO PARA O LIXÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         208001 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$10.45 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         208004 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$36.29 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         208003 
                                     | 
                                    
                                         08/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. REF: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         204001 
                                     | 
                                    
                                         04/02/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         OR - Ordinario 
                                     | 
                                                                        
                                         THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$2,043.75 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALÁRIO DO SECRETÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||