cidadao > despesas
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         716004 
                                     | 
                                    
                                         16/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         BANCO DO BRASIL 
                                     | 
                                    
                                         R$31.35 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         714001 
                                     | 
                                    
                                         14/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         LAEDSON DE SOUZA GUEDES 
                                     | 
                                    
                                         R$427.80 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CIMENTO,LUVA DE 20MM,TELHA,MANGUEIRA,ADESIVO P/TUBOS 17G,TUBOS DE 25MM SOLDAVEL,JOELHO DE 25 LIISO KRONA ETC..) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         714002 
                                     | 
                                    
                                         14/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 
                                     | 
                                    
                                         R$1,100.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         713008 
                                     | 
                                    
                                         13/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
                                     | 
                                    
                                         R$691.80 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         713009 
                                     | 
                                    
                                         13/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
                                     | 
                                    
                                         R$602.95 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         713010 
                                     | 
                                    
                                         13/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
                                     | 
                                    
                                         R$411.95 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         712004 
                                     | 
                                    
                                         12/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         GERALDO CORADO DA SILVA 
                                     | 
                                    
                                         R$400.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         712005 
                                     | 
                                    
                                         12/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         VALDIMIR ALVES BATISTA 
                                     | 
                                    
                                         R$100.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE JULHO DE 2021 ATÉ CORRENTE - PI,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSÓRIA,CONSULTORIA JURÍDICA E O BANCO DO BRASIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         712003 
                                     | 
                                    
                                         12/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         EQUATORIAL PIAUÍ 
                                     | 
                                    
                                         R$63.35 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2021 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                         708001 
                                     | 
                                    
                                         08/07/2021 
                                     | 
                                                                        
                                         Ordinário 
                                     | 
                                                                        
                                         CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA. 
                                     | 
                                    
                                         R$4,100.00 
                                     | 
                                    |
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2021 | |||||