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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
204014
04/02/2021
OR - Ordinario
ROBSON DE SOUZA RIBEIRO
R$500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
204013
04/02/2021
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL
R$20.90
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
203007
03/02/2021
OR - Ordinario
CONPLAN-CONT. PLANEJ. PROJ. E SERVICOS LTDA.
R$4,100.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
202006
02/02/2021
OR - Ordinario
ANDERSON CORADO DE OLIVEIRA E OUTROS
R$25,640.61
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SALÁRIO DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
Número Data Natureza Credor Valor
202007
02/02/2021
OR - Ordinario
GENIVAL FRANCISCO ALVES
R$1,404.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SALARIO DO TESOUREIRO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
202008
02/02/2021
OR - Ordinario
DORIEDNA PEREIRA GUEDES
R$1,100.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021.
Número Data Natureza Credor Valor
202009
02/02/2021
OR - Ordinario
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$6,531.44
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
202010
02/02/2021
OR - Ordinario
BANCO DO BRASIL
R$3.10
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
125001
25/01/2021
OR - Ordinario
GERALDO CORADO DA SILVA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDOR , PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À TERESINA-PI, PARA ASSINAR CONTRATO COM O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS E COM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
Número Data Natureza Credor Valor
125002
25/01/2021
OR - Ordinario
GENIVAL FRANCISCO ALVES
R$300.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À CORRENTE-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO BANCO DO BRASIL.