cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02047
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20/06/2022
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ANDRE FILHO BARBOSA DE SOUZA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 ATÉ CORRENTE-PI,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E E QUATORIAL ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01719
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20/06/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$450.67
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01720
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20/06/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$614.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT ÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01716
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20/06/2022
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTD
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE USO DE SOFTWAR ES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), D ESTE MUNICIPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01724
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20/06/2022
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WELTON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECI ALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS -PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01693
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20/06/2022
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BANCO DO BRASIL S.A.
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R$77.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFA BANCÁRIA DE RESPONSAB ILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01725
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20/06/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$4,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁB IL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01905
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20/06/2022
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EQUATORIAL PIAUÍ
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R$133.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA.REF: 06/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01723
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20/06/2022
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IMPERIAL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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R$174.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (LIVROS DE ATAS TILIBRA 200FLS,LIVROS DE ATA TILIBRA 50FLS),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01907
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20/06/2022
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EDITORA DE JORNAL E PUBLICACAO DIARIA LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NAS REPARTIÇ ÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS/PI,REF: JUNHO/2022 | |||||