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| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121007
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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JADENIO DA CUNHA NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA
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R$2,264.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121004
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES -
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R$32,630.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121003
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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R$7,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERETURA DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121002
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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FOLHAS DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS
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R$2,824.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DOS CONTRATADOS TEMPORARIO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121001
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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THALLES ALBERT PEREIRA DA SILVA
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R$3,329.11
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121015
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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BANCO DO BRASIL SA
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R$144.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA MANUETNÇÃO DAS CONTAS BANCARIAS JUNTO AQUELA INSTITUIÇÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1121014
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21/11/2024
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OR - Ordinario
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MARIA CLENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
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R$2,700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA REUNIÃO REALIZADA POR ESSA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SEBASTIÃO BARROS, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1120001
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20/11/2024
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OR - Ordinario
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JOEDSON GUEDES DE SOUZA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO VEREADOR JOEDSON GUEDES DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CODEVASF E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM TERESINA - PI, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1112001
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12/11/2024
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OR - Ordinario
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 TRES) DIÁRIAS A TESOUREIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO , JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CODEVASF EM TERESINA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1111001
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11/11/2024
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OR - Ordinario
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WENDERSON GUEDES
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES ) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS,WENDERSON GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA | |||||